退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)15篇
隨著(zhù)時(shí)代在進(jìn)步,申請書(shū)出現的次數越來(lái)越多,寫(xiě)申請書(shū)的時(shí)候要注意內容的完整。那么一般申請書(shū)是怎么寫(xiě)的呢?以下是小編為大家整理的退稅申請書(shū)怎么寫(xiě),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)1
杭州市下城區國稅局:
茲有杭州XXXX有限公司, 稅號:330103768XXXXXX。 20xx年銷(xiāo)售收入:XXXX元, 20xx年應納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!
申請人:杭州XXXX有限公司
日 期:20xx年8月21日
退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)2
xxxx國稅局:
我公司是xxxx(基本情況)。根據xxx規定,我公司為免稅企業(yè)。
x月份,我公司銷(xiāo)售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。
根據xx規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)3
xxx國稅局:
我公司是xxx(基本情況)。
根據xxx規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入xx元,實(shí)現增值稅xx元,已繳納xx元,多預繳的稅金應辦理退稅xx元。
根據xx規定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)4
尊敬的領(lǐng)導:
我公司成立于年月日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi),后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。
我公司年月的全部銷(xiāo)售收入為_(kāi)_元,其申請書(shū)的樣板中應稅銷(xiāo)售申請書(shū)的正確格式圖片收入為_(kāi)元,繳納增值稅額為_(kāi)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為份;年月的'全部銷(xiāo)售收入為元,其中應稅銷(xiāo)售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使申請書(shū)范文簡(jiǎn)寫(xiě)用量為份;年月的全部銷(xiāo)售收入為元,其中應稅銷(xiāo)售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專(zhuān)用發(fā)票月申請書(shū)貧困補助平均使用量為份。(注:此段填寫(xiě)前三個(gè)月的增值稅申報及交納情況,要求必需按申請書(shū)怎么寫(xiě)照增值稅申報表有關(guān)內容填寫(xiě))
目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購次最大開(kāi)票金額萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購份最大開(kāi)票金額萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě),以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫(xiě)清楚,內容必須真實(shí)詳細)
申請增購增值稅專(zhuān)用發(fā)票需報送資料
1.《增值稅專(zhuān)用發(fā)票票種核定申請書(shū)怎么寫(xiě)家庭困難補助申請審批表》(一式三份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式四份);
2.書(shū)面申請(一式二份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及申請書(shū)貧困補助以上的企業(yè)一式三份);
3.稅務(wù)登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章——流轉稅科負責);
4.營(yíng)業(yè)執照副本復印件(一式二份);
5.銷(xiāo)售合同(協(xié)議)復印件(一式二申請書(shū)貧困補助份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫(xiě)齊全);
6.購票人身份證復印件(一式二份);
7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);
8.增值稅一般納稅人資格證書(shū)復印件(一式二份,要求每頁(yè)復印,輔導期一般納稅人除外);
9.前三個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表及本月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表、增值稅專(zhuān)用發(fā)票明細表(一式二份);
10.稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書(shū)復印件及資格證書(shū)復印件加蓋騎縫公章
(以上要求僅供參考,具體以當地稅務(wù)局要求為準。)
申請單位:
申請日期:申請書(shū)的格式及范文
退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)5
地稅局領(lǐng)導:
__年1月31申請書(shū)怎么寫(xiě)日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征申請書(shū)格式59.3元,其它專(zhuān)項59.3元),申請書(shū)發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按申請書(shū)的格式及范文地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國稅申請書(shū)貧困補助產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)申請書(shū)怎么寫(xiě)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。
由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區國稅局在__年4申請書(shū)貧困補助月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“申請書(shū)格式圖片營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不申請書(shū)的正確格式圖片再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)申請書(shū)范文簡(jiǎn)寫(xiě)業(yè)稅。其它附加稅種共計4申請書(shū)貧困補助15.1元在后期稅收業(yè)申請書(shū)格式范文模板務(wù)中抵扣。申請書(shū)的格式及范文
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:
申請日期:
退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)6
我公司成立于xxxx年xxxx月,xxxx年xxxx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxxx,法定代表人:xxxx財,注冊資本xxxx萬(wàn)元,地址:xxxx,登記注冊類(lèi)型:xxxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xxxx月xxxx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
我公司xxxx年xxxx月xxxx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見(jiàn)附表)
因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)7
國家稅務(wù)局:
我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計實(shí)際已預繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應納企申請書(shū)格式業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應退企業(yè)所得稅額元。
根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應當自年度終了之日起五個(gè)月內,向申請書(shū)格式范文模板稅務(wù)機關(guān)報送申請書(shū)范文簡(jiǎn)寫(xiě)年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過(guò)應納稅款的,申請書(shū)格式主管稅務(wù)機關(guān)應及時(shí)按有關(guān)規定辦理退稅!敝幎,我公司申請退稅元。
特此申請,請貴局審核予以退稅。
附送資料
1、____年度企業(yè)所得稅申報表
2、____年一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書(shū)
江蘇__機械有限公司
20__年__月__日
退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)8
某區稅務(wù)局:
20xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)9
__________稅局:
本公司____________________(納稅編碼:________)。因____年6月7日在申報稅款所屬期為_(kāi)___年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算申請書(shū)的正確格式圖片清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為_(kāi)___年1月01日至____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:___________)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在____年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為_(kāi)___年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所申請書(shū)的樣板得投資者個(gè)人所得稅年度匯申請書(shū)格式范文模板算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:__銀申請書(shū)貧困補助行
銀行賬號:________
特此說(shuō)明!
______單位名字
20__年__月__日
退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)10
_____________海關(guān):
根據你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)申請書(shū)怎么寫(xiě)家庭困難補助(編號:__________),本納稅人已按規定繳納稅款,按照有關(guān)規定現申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
2.申請退稅理由:____申請書(shū)怎么寫(xiě)___________________________________申請書(shū)貧困補助_________________。
3.申請退還金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費稅_申請書(shū)格式______________元。
4.取款人姓名申請書(shū)范文簡(jiǎn)寫(xiě):____________________申請書(shū)______________申請書(shū)__________________________
5.取款人單位:____________________________________________________________
6.取款人有效身份證明號碼:________________________________________________
申請人簽章:申請書(shū)格式______________________________
____________年____________月___________申請書(shū)的正確格式圖片_日
申請單位聯(lián)系地址:________________________
郵政編碼:_________________________申請書(shū)范文簡(jiǎn)寫(xiě)____申請書(shū)范文簡(jiǎn)寫(xiě)___
聯(lián)申請書(shū)怎么寫(xiě)系人:__________________________________
電話(huà):____________________________________
注:《現金退稅申請書(shū)》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書(shū)復印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)11
xxxx稅局:
20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xxxx月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxx元,稅款于20xx年xx月xx日繳入xxx市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)12
地稅局領(lǐng)導:
20xx年1月31日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。
由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)13
一、土地使用稅退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)
寫(xiě)清楚具體交了多少、為什么申請退稅,把理由寫(xiě)清楚。一般包括:
1、申請單位(人)。
2、納稅人識別號。
3、納稅人編碼。
4、開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)。
5、開(kāi)戶(hù)銀行行號。
6、收款帳號。
7、稅款所屬期。
8、稅票號碼。
9、稅種。
10、已入庫稅額。
11、申請退稅金額。
二、土地使用稅退稅形式
1、減免退稅
減免退稅是根據每個(gè)省市稅務(wù)機關(guān)發(fā)布的減免政策來(lái)具體實(shí)施的,所有省市都有自己的減免匯編,在細節之處會(huì )有所差異。大家如果對這方面有需求可以撥打當地稅務(wù)機關(guān)的電話(huà)進(jìn)行咨詢(xún),弄清楚減免部分后更方便計算退稅金額。
2、誤收退稅
誤收退稅主要是針對土地面積判定有誤或是征收時(shí)間有誤的情況來(lái)進(jìn)行退稅處理,也有部分是因為企業(yè)單位在自行申報時(shí)填寫(xiě)錯誤,導致稅務(wù)機關(guān)跟著(zhù)錄錯,上述問(wèn)題都有可能造成稅款誤收。遇到這樣的情況大家不必著(zhù)急,及時(shí)聯(lián)系稅務(wù)部門(mén),提供正確的數字金額,然后進(jìn)行退稅。
3、結算退稅
結算退稅是指土地使用稅在征收期間已經(jīng)全額繳納完畢全年的額度,比如在每年的4月和10月申報期間,企業(yè)也在10月申報足額,但是11月該企業(yè)進(jìn)行注銷(xiāo)清算,剩下的一個(gè)月則屬于多征,需要稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行退庫處理。
眾所周知,很多法律條例都需要結合具體實(shí)情來(lái)具體分析,土地使用稅也是一樣,出面征稅區域外,根據各區域的不同條例,有不同的收法。
退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)14
xx市xx區xx稅務(wù)局:
經(jīng)我司“xx有限公司”決定,對于20xx年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)怎么寫(xiě)15
xx稅務(wù)局:
公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納稅款。特此申請。
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
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