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增值稅普通發(fā)票退稅申請書(shū)(通用6篇)
隨著(zhù)社會(huì )在進(jìn)步,我們都會(huì )用到申請書(shū),請注意不同的對象有不同的申請書(shū)。那么申請書(shū)應該怎么寫(xiě)才合適呢?以下是小編整理的增值稅普通發(fā)票退稅申請書(shū)(通用6篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
增值稅普通發(fā)票退稅申請書(shū)1
尊敬的稅局領(lǐng)導:
您好!
20xx年1月31日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207元,教育費附加88元,營(yíng)業(yè)稅附征59元,其它專(zhuān)項59元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。
由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的'稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415。1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xxx
日期:20xx年x月xx日
增值稅普通發(fā)票退稅申請書(shū)2
尊敬的稅局領(lǐng)導:
您好!
公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的'文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納xxxx年x月。特此申請。
申請公司:xxx
日期:20xx年x月xx日
增值稅普通發(fā)票退稅申請書(shū)3
尊敬的稅局領(lǐng)導:
您好!
本公司xxxxxxxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131元。
在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:xx銀行。
銀行賬號:xxxxxxxx。
特此說(shuō)明!
申請公司:xxx
日期:20xx年x月xx日
增值稅普通發(fā)票退稅申請書(shū)4
尊敬的`稅局領(lǐng)導:
您好!
20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為_(kāi)_______元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
申請公司:xxx
日期:20xx年x月xx日
增值稅普通發(fā)票退稅申請書(shū)5
尊敬的稅局領(lǐng)導:
您好!
本公司xxxx。因xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為至xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是xx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥xx元。
請予核準。
特此說(shuō)明!
申請公司:xxx
日期:20xx年x月xx日
增值稅普通發(fā)票退稅申請書(shū)6
尊敬的稅局領(lǐng)導:
您好!
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因_______原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的.通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規定,申請延期至_______年____月____日之前申報,
請予核準。
特此說(shuō)明!
申請公司:xxx
日期:20xx年x月xx日
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