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退稅申請書(shū)

時(shí)間:2024-11-26 16:05:18 申請書(shū) 我要投稿

退稅申請書(shū)范文(通用14篇)

  當下市場(chǎng)經(jīng)濟活躍,交易頻繁,我們會(huì )使用上申請書(shū),我們在寫(xiě)申請書(shū)的時(shí)候要切忌長(cháng)篇大論。為了讓您在寫(xiě)申請書(shū)中更加簡(jiǎn)單方便,以下是小編為大家收集的退稅申請書(shū),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

退稅申請書(shū)范文(通用14篇)

  退稅申請書(shū) 篇1

_______稅局:

  20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為_(kāi)_______元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  申請人:

日期:

  退稅申請書(shū) 篇2

____稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶(hù)________公司職工______,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在______,面積______㎡,住房一套。我現購買(mǎi)了________室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積______㎡,購買(mǎi)價(jià)______元,并已依法繳納契稅______元。稅票號:______號。根據昆地稅發(fā)______號文件第十二條的規定,現申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(______地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。

  特此申請

申請人:

日期:

  退稅申請書(shū) 篇3

某區稅務(wù)局:

  20____年____月,我公司向貴局申報并上繳20____年度、20____年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

申請人:

日期:

  退稅申請書(shū) 篇4

_______國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:

  ________年__月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

申請人:

日期:

  退稅申請書(shū) 篇5

____國稅局:

  我公司是________________(基本情況)。根據____規定,我公司為免稅企業(yè)。

  ____月份,我公司銷(xiāo)售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

  根據____規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

  特此報告,請核準!

申請人:

日期:

  退稅申請書(shū) 篇6

金昌市國稅局:

  20____年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。

  請給予批復!

  納稅識別號:

  納稅編碼號:

  開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):

  開(kāi)戶(hù)行收款帳號:

  申請退款金額:¥3200元

  稅款所屬期:20____年9月

  申請單位:金昌市汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司

  20____年2月21日

  退稅申請書(shū) 篇7

________海關(guān):

  根據你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號:____________),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關(guān)規定,現申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元,……..

  2.申請退稅理由:報關(guān)差錯

  3.申請退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元,……..

  4.申請人名稱(chēng):____________

  5.開(kāi)戶(hù)銀行:____________

  6.開(kāi)戶(hù)銀行賬號:____________

  7.大額支付號:________

  申請人蓋章:20____-2-14

  申請人聯(lián)系地址:____________

  郵政編碼:____________

  聯(lián)系人:________

  退稅申請書(shū) 篇8

________稅局:

  本公司____________(納稅編碼:________)因20____年6月7日在申報稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20____年1月01日至20____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:________________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20____年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè),開(kāi)戶(hù)行:________________銀行,銀行賬號:________

  特此說(shuō)明!

  ______單位名字

  ________年__月____日

  退稅申請書(shū) 篇9

國家稅務(wù)局:

  我公司成立于____年____月,________年____月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:______,法定代表人:______財,注冊資本______萬(wàn)元,地址:________,登記注冊類(lèi)型:________公司,經(jīng)營(yíng)范圍:________齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

  公司于________年________月________日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:________,進(jìn)出口企業(yè)代碼:________,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:________。貴局于________年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

  我公司________年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額________美元,人民幣________元。________年累計出口________美元,人民幣________元。(詳見(jiàn)附表)

  因我公司受?chē)H國內環(huán)境的'影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。

  ________有限公司

  20____年____月____日

  退稅申請書(shū) 篇10

____市____區國稅局:

  茲有________有限公司,稅號:____________。20____年銷(xiāo)售收入:________元,20____應納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。

  根據國家稅收政策,應減免所得稅額:____元,實(shí)際減免所得稅額:____元,應退稅額:____元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:________元。

  望批準!

  申請人:________有限公司

  日期:20____年____月____日

  退稅申請書(shū) 篇11

地稅局領(lǐng)導:

  20____年1月31日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的.發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

  為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。

  由于____經(jīng)開(kāi)區國稅局在20____年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準為盼!

  ____________有限公司

  ____年____月____日

  退稅申請書(shū) 篇12

______________海關(guān):

  根據你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號:__________),本納稅人已按規定繳納稅款,按照有關(guān)規定現申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。

  2.申請退稅理由:________________________________________________________。

  3.申請退還金額:

  關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。

  4.取款人姓名:____________________________________________________________

  5.取款人單位:____________________________________________________________

  6.取款人有效身份證明號碼:________________________________________________

  申請人簽章:______________________________

  ____________年____________月____________日

  申請單位聯(lián)系地址:________________________

  郵政編碼:________________________________

  聯(lián)系人:__________________________________

  電話(huà):____________________________________

  注:《現金退稅申請書(shū)》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書(shū)復印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存

  退稅申請書(shū) 篇13

______國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局:

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因____________原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的'通知》《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20____]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》的有關(guān)規定,申請延期至________年________月________日之前申報,請予批準。

  申請公司:________公司

  20____年____月____日

  退稅申請書(shū) 篇14

國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因______原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20____]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20____]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的'通知》(國稅發(fā)[20____]68號)的有關(guān)規定,申請延期至20____年__月__日之前申報,請予批準。

  某公司

  申請日期:20____年__月日

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